Číslo faktúry: 20140547
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Fa za čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 62.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2014
Dátum doručenia: 07.05.2014
Datum zverejnenia: 09.05.2014